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供應商質(zhì)量管理16步程序

供應商質(zhì)量管理16步程序

NO.1初級評估(PA / TA)

定義:在潛在供應商評估之前,對新的潛在供應商作一個初步評估,或讓供應商自我評估以確定其是否具備基本的質(zhì)量體系、合適的技術(shù)能力和良好的管理水平。

目的:通過半天的評估以確認新的潛在供應商是否有資格進行潛在供應商評估。

范圍:適用于所有被認作是潛在來源的新的供應商。

程序:A 采購員、經(jīng)理或工程師進行現(xiàn)場評估

——質(zhì)量方面有12個要素

——技術(shù)方面有7個要素

——管理方面有6個要素

B 供應商自我評估(只能在客戶的要求下進行,所有要素與現(xiàn)場評估的要素一致。

評分體系用以確定新的潛在供應商是否有資格進行潛在供應商評估。

任務:確定供應商是否有資格進行潛在供應商評估


NO.2潛在供應商評估(PSA)

定義: 現(xiàn)場評估供應商是否能達到對管理體系的最基本要求。

目的: 進行為期一至二天的評估以驗證新的潛在供應商是否有能力達到與公司開展業(yè)務的最基本要求。

范圍: 在推薦某一供應商來開拓新的業(yè)務之前,如果該供應商未具備QS9000認證,并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下,必須進行潛在供應商評審:

1.潛在供應商的制造場所不是公司的現(xiàn)有供貨源。

2.該項技術(shù)/ 零部件對此供應商的制造場所而言是全新的。

此外,當采購部門認為具有較高風險時,也將進行潛在供應商評審。

程序:采用根據(jù)QS9000制定的潛在供應商評審文件形式。

潛在供應商評估必須在選定供應商之前完成。


NO.3選定供應商

定義: 聯(lián)合采購委員會批準合格廠商的程序。

目的: 選定在質(zhì)量、服務及價格方面都具有競爭力的供應商來提供產(chǎn)品。

范圍: 全球范圍內(nèi)的供應商。

程序: 由公司的供應商開發(fā)及供應商質(zhì)量部門來:

-審核潛在供應商評審結(jié)果

-評估各候選供貨來源

-批準或否決建議

-在必要的情形下批準整改計劃

-簽署決議文本


NO.4

先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃APQP和控制計劃

定義: 為確保產(chǎn)品能滿足客戶的要求而建立一套完整的質(zhì)量計劃。

目的: 此程序要求供應商開發(fā)并實施產(chǎn)品質(zhì)量計劃:

-利用資源,滿足客戶要求

-盡早發(fā)現(xiàn)所需的更改

-保證全部必要步驟按期完成

-促進雙方信息交流

-以具有競爭性的價格按時提供合格產(chǎn)品

范圍: 所有為公司供貨的供應商都必須針對每一個新零部件執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃”程序

程序: 根據(jù)客戶的要求和意見,按以下各階段進行:

-計劃并制定項目

-產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)

-工藝設(shè)計與開發(fā)

-產(chǎn)品及工藝驗證

-反饋,評估及整改措施


NO.5

投產(chǎn)前會議

定義:與供應商進行交流以明確零件質(zhì)量合格及持續(xù)改進的要求。

目的:保證所有質(zhì)量要求在供應商及客戶負責供應商的部門之間得到確切的交流。

范圍:建議對所有需要進行PPAP的新部件或新材料行使本程序,依照其風險程度之不同來確定先后。(這是先期質(zhì)量策劃的一個部分)

程序:通過供應商與客戶有關(guān)人員在產(chǎn)品開發(fā)小組會議上進行密切的交流以對質(zhì)量,生產(chǎn)能力和進度等要求進行研討并取得認同。


NO.6

樣件審批或工裝樣品(OTS)認可

一、樣件審批

定義: 公司規(guī)定的樣件審批規(guī)程。

目的: 提供公司統(tǒng)一的對樣件及其附帶文件的最低要求,協(xié)助識別并糾正部件上的問題以減少部件差異,評估設(shè)計、制造和裝配可能產(chǎn)生的影響

范圍: 適用于需提供新樣件的所有供應商。

程序:-由客戶提供對樣件的檢驗清單

-供應商得到有關(guān)提供樣件要求的通知

-供應商得到GP-11中提出的要求

-供應商提交樣件和按客戶要求等級提供文件

-供應商會得到提交樣件審理結(jié)果的通知:

―批準用于樣車制造

―可用于樣車制造 ―不可用于樣車制造


二、工裝樣品(OTS)認可

定義: 公司規(guī)定的外購國產(chǎn)化零部件(工裝樣品/OTS)審批程序。

目的: 測試由中國當?shù)毓烫峁┑牧悴考欠穹显O(shè)計的工程要求,非用于評審零部件的原設(shè)計。

范圍:適用于所有提供在中國制造零部件的供應商。

程序: -樣件定義1 樣件定義2

-送樣要求

-工裝樣品(OTS)認可程序

-工程樣品(OTS)文件的提交


NO.7

生產(chǎn)件批準程序PPAP

定義: 關(guān)于正式生產(chǎn)件得以審批的一般產(chǎn)業(yè)程序。

目的: 驗證某供應商的生產(chǎn)過程是否具備生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品的潛能。

范圍:在新產(chǎn)品投產(chǎn)前,或當現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動或供應商情況發(fā)生變化,都必須通過此“正式生產(chǎn)件審批”程序

程序:供應商嚴格按照正式生產(chǎn)件審批程序(PPAP)中規(guī)定的各項要求執(zhí)行。


NO.8

初期生產(chǎn)次品遏制程序(GP-12)

定義: 供應商正式生產(chǎn)件審批程序控制計劃的加強措施,初期生產(chǎn)次品遏制計劃(GP-12)與產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃及控制計劃參考手冊中的投產(chǎn)前控制計劃是一致的。

目的: 幫助供應商驗證對其工序的控制,使質(zhì)量問題能迅速在供應商現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)和糾正,而不影響到客戶的生產(chǎn)線。

范圍:本程序適用于所有需要通過正式生產(chǎn)件審批程序的零件,包括所有小批量供貨,加上采購部門指定的數(shù)量。此程序不只限項目的開始。

程序:作為質(zhì)量先期策劃之組成部分,供應商將制定GP-12投產(chǎn)前控制計劃,GP-12控制計劃是PPAP正式生產(chǎn)件審批程序的要求之一,在達到此階段放行標準之前必須按該計劃執(zhí)行。


NO.9

按預定能力運行(GP—9)

定義:實地驗證供應商生產(chǎn)工序是否有能力按照預定生產(chǎn)能力制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品。

目的: 通過事先進行生產(chǎn)的“按預定能力運行”來降低正式投產(chǎn)和加速生產(chǎn)時失敗的風險。

范圍:除非由采購部門供應商質(zhì)量及采購總監(jiān)授權(quán)豁免以外,所有新的零件都必須執(zhí)行“按預定能力運行”。

程序:進行風險評估決定“按預定能力運行”的形式:

—由供應商監(jiān)控

—由客戶監(jiān)控

通知供應商安排時間完成“按預定能力運行“程序,后續(xù)工作及進行必要的改善


NO.10

持續(xù)改進

定義: GP-8規(guī)定供應商應有責任來制定一套能實行持續(xù)改進的程序。

目的: GP-8概述了在通過正式生產(chǎn)件審批程序(PPAP)和初期生產(chǎn)次品遏制(GP-12)程序之后,客戶對供應商的持續(xù)改進的要求。

范圍:該程序適用于所有生產(chǎn)零件及材料的供應商,在客戶沒有規(guī)定具體要求時依然適用。

程序:所有供應商必須監(jiān)測其所有零件的質(zhì)量工作情況并致力于持續(xù)改進,持續(xù)改進的程序目標在于減少生產(chǎn)加工的偏差和提高產(chǎn)品的質(zhì)量,供應商應著重于聽取用戶的意見和工序的反饋,以努力減少工序波動。


NO.11

質(zhì)量成效監(jiān)控——PPM

定義:監(jiān)測供應商質(zhì)量成效,促進相互交流和有針對性的改進。

目的:提高質(zhì)量成效反饋,以促使重大質(zhì)量問題的改進。

范圍:適用于所有的供應商。

程序:采用批量生產(chǎn)的PPM來監(jiān)控供應商質(zhì)量成效并將信息反饋于供應商和有關(guān)部門,以便:

-與每一供應商一起確認主要問題。

-通過著眼于主要質(zhì)量問題的整改措施來促進產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。

-加強對質(zhì)量目標、期望及成效等信息的交流。

-作為定點供應商和年度優(yōu)秀供應商的評選的依據(jù)。


NO.12

問題通報與解決PR/R

定義:為促進解決已確認的供應商的質(zhì)量問題而進行交流的程序。

目的: 對已確認的供貨質(zhì)量問題進行意見交換,文件記錄,跟蹤并解決。

范圍:所有為公司提供零部件、材料或總成的供應商。

程序

識別——如經(jīng)現(xiàn)場人員核實,問題源于供應商不合格,立即通知供應商。

遏制—— 供應商必須在24小時內(nèi)針對不合格品遏制及初步整改計劃作出答復。

整改——供應商必須判定問題的根源并在10天內(nèi)就執(zhí)行整改措施,徹底排除問題根源的工作情況作出匯報。

預防——供應商必須采取措施杜絕問題復發(fā),事發(fā)現(xiàn)場須核實這些措施的有效實施情況,以關(guān)閉PR/R程序。


NO.13

發(fā)貨控制

定義:一級控制:用于處理PR/R未能解決的問題的補充遏制程序

二級控制:由客戶控制的次品遏制程序

目的:防止不合格件發(fā)往公司并限時實施永久性整改措施。

范圍:本程序適用于批量生產(chǎn)時不合格品PPM較高或有反復PRR等供應商。

程序:一級控制:由公司向供應商提出,供應商在發(fā)貨地遏制質(zhì)量問題外流。

二級控制:由公司控制的遏制程序,可在供應商,公司或第三方現(xiàn)場執(zhí)行,費用由供應商承擔。


NO.14

質(zhì)量研討會

定義:在供應商現(xiàn)場進行質(zhì)量研討,解決具體質(zhì)量問題。

目的:盡快解決問題,使產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高,并建立一個具備控制和持續(xù)改進質(zhì)量的系統(tǒng)。

范圍:可在供應商質(zhì)量改進過程中任何時候進行。當某產(chǎn)品批量生產(chǎn)不合格品PPM較高,或有反復PR/R,或受發(fā)貨控制,或查訪及風險評估期間被特別指出時。

程序:-在研討會期間。著重于付諸實踐地有效地解決問題,并采取持續(xù)改進的一系列措施。

記錄現(xiàn)場,廣泛提供各種改進意見,評估,試驗并記錄改進的結(jié)果。


NO.15

質(zhì)量改進會

定義:供應商和全球采購高級管理層會議(執(zhí)行總監(jiān)級)

目的:迅速行動解決長期未解決的質(zhì)量問題。

范圍:當以前所有改進步驟未能奏效時,建議召開此質(zhì)量改進會議。

程序:-公司陳述質(zhì)量問題、資料和已采取的措施。

-供應商介紹整改計劃。

-就是否將此供應商從公司供應商名單中除名作出決定。

-除非在質(zhì)量成效和體系上作出令公司滿意的改進。

-制定并監(jiān)控整改計劃。


NO.16

全球采購

定義:在全球范圍內(nèi)尋找有關(guān)產(chǎn)品在質(zhì)量,服務和價格方面最具有競爭力的供應商。

目的:尋找有關(guān)產(chǎn)品的最佳供貨來源。

范圍:適用于在經(jīng)過供應商質(zhì)量改進會議之后仍未能改進并達到公司要求的供應商。

程序:—由于不能解決質(zhì)量問題,主管供應商質(zhì)量部門通知采購部門,開始尋求全球采購。

—采購部門開始全球采購程序。

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